<i id="x7xul"><sub id="x7xul"></sub></i>
  • <acronym id="x7xul"></acronym>

    稽核审计部制定《关于全面加强内部审计的管理办法》

    • 发布时间:2023-06-26

    为加强和改进承德市国控投资集团有限责任公司内部审计工作,推进内部审计全覆盖,规范集团公司及实际控制子公司经营活动、维护经济安全,依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《河北省内部审计规定》《承德市国控投资集团有限责任公司内部审计管理办法(试行)》等相关法律法规,结合公司实际,稽核审计部制定《关于全面加强内部审计的管理办法》,延伸了审计触角,扩大了审计范围,明确了责任追究的形式,全面推进内部审计高质量发展。

    ?

    天天看片精品99r,国产成人亚洲无码综合,欧美性爱一级在线视频,欧美国产精品一区二区三区一牛

    <i id="x7xul"><sub id="x7xul"></sub></i>
  • <acronym id="x7xul"></acronym>